ลำดับที่ เรื่อง งบประมาณ
ที่ได้รับ
งบประมาณ
ที่ใช้ไป
งบประมาณ
คงเหลือ
ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียด ไฟล์โครงการ
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 110,000.00 81,226.64 28,773.36 ชนาพร
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ์ 160,000.00 100,078.81 59,921.19 ณัฐพนธ์
3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 312,000.00 109,063.20 202,936.80 ณัฐพนธ์
4 ค่าวัสดุสำนักงาน 370,000.00 360,868.62 9,131.38 ณัฐพนธ์
5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 170,000.00 121,554.10 48,445.90 ณัฐพนธ์
6 ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว 618,000.00 463,500.00 154,500.00 ณัฐพนธ์
7 ค่าสาธารณูปโภค 850,000.00 763,508.31 86,491.69 สุภัค
8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อ.ก.ค.ศ. 160,000.00 112,648.00 47,352.00 ชนาพร
9 ค่าใช้จ่ายในการประชุมอื่นๆ 182,000.00 154,451.00 27,549.00 ชนาพร
10 สำรองจ่าย 171,000.00 101,073.00 69,927.00 ปณิชา
11 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2569 1,887,700.00 928,771.00 958,929.00 ปณิชา